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近日,審計署印發《2019年度內部審計工作指導意見》。

意見指出,內部審計工作需進一步促進完善內部控制,加強風險管理;深入開展經濟責任審計,推動公共權力規范運行;深入推進審計全覆蓋,拓展審計監督廣度和深度;強化內部審計結果運用,推動完善制度和加強管理。

詳細信息請登錄 審計署

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